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老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?

2022-12-03 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 11:36

可以的 借管理费用贷预付账款 发票到了借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 贷预付账款

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可以的 借管理费用贷预付账款 发票到了借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 贷预付账款
2022-12-03
同学你好,是可以的;
2020-10-10
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
借应付账款,借主营业务成本负数,借主营业务成本贷应付账款,四月份的分录 五月份借应付账款贷银行存款。
2021-07-13
可以的,可以这么做的。
2024-03-30
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职称:注册会计师,税务师

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