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3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?

2021-07-13 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 12:11

借应付账款,借主营业务成本负数,借主营业务成本贷应付账款,四月份的分录 五月份借应付账款贷银行存款。

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快账用户7530 追问 2021-07-13 12:12

你这样的意思,就是在4月的时候把3月这笔暂估预提凭证冲红了,然后从来做一笔正数分录?

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齐红老师 解答 2021-07-13 12:13

对的,是这么做的,是这么理解的。

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借应付账款,借主营业务成本负数,借主营业务成本贷应付账款,四月份的分录 五月份借应付账款贷银行存款。
2021-07-13
你好!你的问题是什么?
2022-04-22
可以的 借管理费用贷预付账款 发票到了借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 贷预付账款
2022-12-03
你好!反方向冲减,再做一笔一样30万的分录
2022-03-17
同学,你好,把借管理费用-服务费贷预付账款这笔做负数分录,收到发票再做正数分录
2023-01-13
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