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老师,我有一笔待支付的费用,目前没有支付,想计提到12月份,已经收到发票了,借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款,还是直接做借:管理费用,贷:应付账款合适一些呢。

2024-01-09 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 13:45

你好,如果可以抵扣的话就按照你上面这么做就可以

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齐红老师 解答 2024-01-09 13:45

借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款

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你好,如果可以抵扣的话就按照你上面这么做就可以
2024-01-09
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
您好,这个的话,直接就是按照4999.72做管理费用的
2023-11-13
您好,没错的,就是这么操作的。
2023-08-17
同学你好 这样做可以的
2020-11-04
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