咨询
Q

老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000

2022-01-14 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 09:34

您好,是没有没问题,但是您未付款应当是其他应付款

头像
快账用户3358 追问 2022-01-14 09:36

11月款项已支付的

头像
齐红老师 解答 2022-01-14 09:37

您好,那就没问题的

头像
快账用户3358 追问 2022-01-14 09:37

谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2022-01-14 09:38

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,是没有没问题,但是您未付款应当是其他应付款
2022-01-14
您好,汇算清缴能否更正?不能更正,那您借管理费用-285.71借应交税费应交增值税285.71
2021-04-15
您好!月份应该是预缴还没有收到发票对吗?
2021-04-16
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
你好,同学的分录正确,只是最后一步贷 管理费用 280 最好计入借方负数。
2022-03-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×