你好,这么做可以的,无法支付了就转营业外收入
老师你好,我们公司,之前代账会计把上年供应商应付账款有余额,今年我到他家上班,老板说账平了,余额没有了,现在老板要求我将应付账款余额调平,请问老师附件怎么写?分录是不是写借:应付账款贷:营业外收入?
老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
其他应付款不支付,也不想做营业外收入老师你好,我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
老师那差额征收全额开票,差额部分不在发票显示,我需要自己做台帐吗?要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
老师这个差额征收太麻烦了,如果当月收到1000万的工程款,然后分包单位还没有把发票给我们开进来,我们还怎么差额,是不是就按1000交税,然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款,但是收到分包进项发票了,等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
老师,现在税务机关问到,为啥无法支付了呢?这个我咋说,因为本来就是为了报表好看才这样做的
你就可以解释,对方无法联系上了,所以就转了
就是我没有挂其他应付款的二级明细,其实我这边知道都是挂的老板,那s局说挂老板咋能找不到人呢,这个咋解释好呢
就解释说之前的联系方式联系不上了,联系了好久,就只能朝着这方面解释
老师,s局提出6个问题,您觉得我应该去解释一下吗?可是公司不让去,意思是越解释越容易把公司套进去,因为他们不想多交税
既然税务都提出来了,不解释肯定不行,毕竟不能在那装聋作哑吧
那我应该去一趟,不听公司的,是这样吗?老师
对,不过去之前你也得说服老板,不能自己偷着去,和老板把这个事情说清楚,毕竟不是说不去就能解决问题的。
老师,专职说下次去的时候,如果人家有问到,她给解释下,意思是也别让我去,这样s 局会不会对我有意见呢,因为我这边还有别的代账户也是他们片区管,也想搞好关系
我觉得应该不会对你产生意见,税务局只要的是结果,有人能去就成