您好,这样不行,你贷方就写其他应付款老板。
老师你好!备用金有没有这种用法,就是老板给了我2万的备用金,我直接买东西用发票冲2万,假如不能这样做,我该怎么该凭证,老板让我把他签字的发票报出来,在补到备用金里。可是我做账直接发生的费用贷方用现金付讫了。我怎么改
老师你好,请问一下,老板拿个柴油电子普通发票给我做账,我向老板要柴油电子普通发票付款凭证,老板说没有,叫我直接用现金做账,可是没有对方现金收款收据呀?老师,这样能做账么?
老师你好,我们老板今天拿一张收款收据,上面写的驱动器2个,是维修的,老板说能不能做账,金额是1000元,我说怎么不开电子发票,他说人家开不出来,请问老师,收款收据开的像个清单一样,能不能做账?老板有付款凭证?急急
老师,我们公司车辆租出去了,所用柴油需自己承担。最开始没有开票,做账如下:借:预付账款,贷:应收账款(直接对方代充油卡),成本结转时,做的借:其他业务成本 贷:预付账款;现在收到了柴油发票是专票,我要怎么冲账才对。始终有个进项税的差额,贷方不知道该怎么摆账了,请老师指教
老师您好,麻烦问一下,个体户变成查账征收了,给员工发工资都是老板个人卡发工资,我做凭证借现金,贷其他应付款老板,借应付职工薪酬,贷现金,我可以直接做借应付职工薪酬,贷其他应付款老板吗,我报个税了,就是工资没有从对公户支付,谢谢老师
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师您好,我学了会计学堂的增值税和企业所得税预缴的申报。我可不可以在简历里写我协助财务经理做过这些事?反正之前的财务经理已经离任很久了。再加上我尝试了会计学堂6家企业的增值税的申报和企业所得税预缴的申报,之后才这么写的,也不算是过分。您感觉是这个样子吗?这是适度美化的合理范畴吗?
老师,应收账款的余额应该怎么清理啊
横坐标轴讲义上是证券组合构成数量,a不理解
外贸企业购买二手车,合同印花税应该什么税目的印花税
中介说可以帮你卖高价点,但是要配合业主贷款多点,然后多的款还给业主,你的好处就是价格能高点多赚点,这是在干嘛,看不懂,有说说的吗,这是啥金融套路
购买100000元商品,可以得到8000元返利,没实际收到返利款,返利直接冲抵了货款,后期付款付的是减去返利后的余额,应该怎么填写分录呢
请教老师,前几年已完工的绿化项目,今年才收到一部分工程款,按结算我直接记入主营业务收入,一大部分成本是人工工资我该如何结转成本?
老师,票不是老板买柴油的,是人家给他的,费用票少么?他就拿人家发票来做账?这样能做账么?
您好,那贷方就用营业外收入。因为白给的没付钱。
老师,这样可以做营业外收入么?
是的。是的。 是的,白给他没付钱就去营业外收入。
老师,那不是增加营业外收入余额么?
是的,就是增加营业外收入了。
老师,增加营业外收入,不是多交企业所得税么?
是的,您说的没问题,是交所得税。
老师,说起增加成本少交税的,结果算来算去还是要交税呀?
那没办法啊,我让你借其他应付款,你说白给的。白给的就去营业外收入。
会计是按实际发生的业务来做帐的。
老师,确实是白给的,不做要交税,做了还是要交税?那么,不做反而好,老师是这样么?
你可以。做其他应付款后面用现金慢慢充。
不然老板给你这个票就用不上了。
你要想用这张票,就这样。原理处置。
老师,做其他应付款里,用现金冲,没有现金付款凭证呀?还是是个难题呀?
那如果你。和真的一样做,那你这张票就别用了。
老师,如果做到其他应付款里,用现金做呀?冲销其他应付款,附件是什么?请指教
。现金冲账就是现金收据。
你想一老本实的真实做,那这笔业务你做不了!
老师,用现金收据做附件,现金收据没对方章可以么?
没有章的收据是没有效的。