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老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?

2025-04-06 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-06 19:10

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齐红老师 解答 2025-04-06 19:14

 您好,1.普票40万元:可享受免征增值税(因净销售额20万元未超30万元)。 2.红字专票20万元:需申请退回原已缴税款,不可直接抵减普票税额。原20万元专票在2024年12月已缴税,2025年1月开具红字后,需通过更正申报或申请退税退回税款

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2025-04-04
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您好,能 您好,小规模纳税人且季度总销售额(普票%2B专票)按净额计算后为20万元(≤30万元),普票40万元可免税(因净额未超限)。红字专票-20万元需冲减当期销售额, 2.原专票是否缴税:若去年12月开具的20万元专票已按1%缴税,今年红冲后可申请退税或抵减当期税款。在增值税申报表(小规模纳税人适用)中,红字金额填入“税务机关代开的增值税专用发票销售额”栏(负数),普票40万元填入“免税销售额”栏。
2025-04-04
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2025-04-03
你好 可以的 普票的不交税
2025-04-03
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