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购买100000元商品,可以得到8000元返利,没实际收到返利款,返利直接冲抵了货款,后期付款付的是减去返利后的余额,应该怎么填写分录呢

2025-04-06 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-06 18:49

你好,可以做 借:库存商品100000 贷:应付账款100000 借:应付账款8000 贷:库存商品8000 借:应付账款92000 贷:银行存款92000

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快账用户6489 追问 2025-04-06 18:53

我们商品种类比较多,这样的话填写购货单入库存怎么入呢?这样成本会减少吧

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快账用户6489 追问 2025-04-06 18:56

库存商品和应付账款都是100000,第二步借应付账款8000,贷其他业务收入8000可以吗

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齐红老师 解答 2025-04-06 19:04

业务实质是给予了购货折扣,会降低购货成本。

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快账用户6489 追问 2025-04-06 19:08

那如果说我付给对方100000货款,后面对方把8000返利转给我,这样怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-06 19:15

这个跟上面的处理是一样的,只是返利部分收到款,需要全额付货款。

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您好,正在解答中请稍等。
2024-02-14
1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
同学你好 这个开发票开折扣发票不可以吗
2022-05-27
您好!跟正数发票开在了一起,你入账的时候,要按减去负数部分入账
2022-05-27
同学你好,会计分录如下: 借:预付账款-返利账户 105元 营业成本-本期使用返利金额 15元 营业成本-本期后返进账 负数20元 贷:以前年度损益调整 100元 再做分录如下: 借:以前年度损益调整 100元 贷:利润分配-未分配利润 100元
2020-09-05
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