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填报经销商在主机厂的返利账户资金总额(不含税)。首次填报时,请将上期期末余额调整至“以前年度损益调整”;本月收到的返利总额记入“营业成本-本期后返进账”(负数填报),本月用于拷车的奖金总额记入“营业成本-本期使用返利金额”。 例:上期期末返利账户余额100元(不含税),本期返利进账20元(不含税),使用15元(不含税)奖金进行拷车,本期期末返利账户余额105元(不含税)。则调整资产负债表①预付账款-返利账户:+105元,②未分配利润:+105元;调整利润表①营业成本-本期使用返利金额:15元,②营业成本-本期后返进账:-20元,③以前年度损益调整:+100元。老师:这个是4S店返利账务要求,请问分录怎么写呢

2020-09-04 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 08:02

同学你好,会计分录如下: 借:预付账款-返利账户 105元 营业成本-本期使用返利金额 15元 营业成本-本期后返进账 负数20元 贷:以前年度损益调整 100元 再做分录如下: 借:以前年度损益调整 100元 贷:利润分配-未分配利润 100元

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快账用户3966 追问 2020-09-05 09:39

请问老师这个是怎么解释的呢?4S店厂家给返利经销商,借:预付账款,借:营业成本—后返进账(类似计提返利冲成本),怎么实际使用返利分录怎么写的呢?为什么又是营业成本—本期使用金额整数呢?

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齐红老师 解答 2020-09-05 10:12

同学你好 1.因为给的返利,没有给钱,作为提货货款存在对方,所以要做预付账款; 2.因为给的返利,是原来买的货,已经卖出结转了成本,现在减少了进货的价格,所以要冲减成本。

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快账用户3966 追问 2020-09-05 10:14

嗯老师这个明白了,有一点明白就是为既然是冲减成本,为什么使用返利时,成本做的正数呢?

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快账用户3966 追问 2020-09-05 10:17

本期使用返利金额15,这个怎么分录呢?

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齐红老师 解答 2020-09-05 10:26

同学你好,因为使用返利,就像购入货物结转成本一样的,单独做的话会计分录如下: 借:营业成本-本期使用返利金额 15元 贷:预付账款-返利账户 15元

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快账用户3966 追问 2020-09-05 10:27

老师你好!那这样之前返利冲了20的成本,这下又被冲回来了,那利润怎么提现呢?

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齐红老师 解答 2020-09-05 10:34

同学你好,把营业成本结转到本年利润,或者说使用返利后,把用返利提的货卖出去,或者说使用返利少拿出钱了,就体现利润了。

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快账用户3966 追问 2020-09-05 20:22

老师晚上好!厂家计提返利:借预付账款—返利20,借:营业成本—返利进账—20,结转:借:营业成本—返利20,贷;本年利润20,当期已经产生利润20,使用15,应该为借:库存商品15,贷预付账款:15元,只有实销了后在转成本,为什么他使用返利马上结转成本呢?就感觉当前就增加了成本呢,减少利润,

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齐红老师 解答 2020-09-05 20:47

同学你好,因为使用返利是接受的服务,不是购回的商品。

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快账用户3966 追问 2020-09-05 20:56

老师分录会写了,但是没明白里面的意思,为什么看作服务呢?厂家为什么要这样设置科目,本来返利20,减少成本20就对了,为什么使用时还要冲回来。这样感觉有点不匹配。

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齐红老师 解答 2020-09-05 22:16

同学你好 1.因为使用返利购回的货物,要记入库存商品,不会直接记入成本,而此处直接记入成本了,所以判断是服务; 2.厂家这样设置科目,是为了体现真实的成本,虽然返利减少成本,使用返利增加成本,但是同时收入增加了,也就相当于返利减少成本了。

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同学你好,会计分录如下: 借:预付账款-返利账户 105元 营业成本-本期使用返利金额 15元 营业成本-本期后返进账 负数20元 贷:以前年度损益调整 100元 再做分录如下: 借:以前年度损益调整 100元 贷:利润分配-未分配利润 100元
2020-09-05
你好,学员具体哪里不清楚
2022-10-16
同学你好 1、借:主营业务收入300 其他业务收入30 投资收益50 营业外收入20 贷:本年利润400 借:本年利润250 贷:主营业务成本180 其他业务成本20 税金及附加30 管理费用10 销售费用3 营业外支出7 2、利润总额=400-250=150,所得税=150*25%=37.5 借:所得税费用37.5 贷:应交税费-应交所得税37.5 借:本年利润37.5 贷:所得税费用37.5
2022-11-24
你好请把题目完整发一下
2022-04-19
你好,题目要求是什么?
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