齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 意思之后是货返给你们 ; 拿货的时候 抵减返利金额; 来支付款项给对方是吗? 那发票是 会体现返利部分的货物吗 ? 才好判断的
就是当金额使有,有了返利的金额就能多采购多一点的货,开发票时有开出来后再总金额中又票折了返利那部份的金额了
就比如,我上付了采购款100万,返利能拿 到2万,对方给我发了102万的货,但发票开了102万后就在总金额票折了2万,最后的发票金额还是我付的100万,就是这种情况,我怎么入账?
你好; 你按照100万来做成本就行了。 这样你实际成本就少了
我知道是按100做成本,那我收到的2万返利怎么入账?
你好;返利不单独做了; 他们在发票开了返利了;
那我就当没有发生业务?返利进到了我的分销平台里增加了我的预付金额,那我不需要增加预付账款吗
如果都不反应出来的话,老板来问我,一共拿到多少返利了,我查一下账都没有记录,这样我也说不出来
你好; 返利开了发票上面; 对方应该是开的商业折扣发票 ; 你看看是不是
老师有没有一种记录好的方法?
你好; 正常来说; 如果返利不在发票上面; 你可以这样; 比如(1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本
返利是票折提现的
你好; 那你就 按照我一开始说的; 按照折后金额来体现成本金额哈; 不单独做折让了
这样不是相当于看不出有收到返利?
你好; 你们自己内部单独做 返利明细表登记 ; 你票折了 ;没法单独体现的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好
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老师您好,在T+账套,如果就是把生产成本没有结转到主营业务成本,那我成本能不能按生产成本的金额看
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就是当金额使有,有了返利的金额就能多采购多一点的货,开发票时有开出来后再总金额中又票折了返利那部份的金额了
就比如,我上付了采购款100万,返利能拿 到2万,对方给我发了102万的货,但发票开了102万后就在总金额票折了2万,最后的发票金额还是我付的100万,就是这种情况,我怎么入账?
你好; 你按照100万来做成本就行了。 这样你实际成本就少了
我知道是按100做成本,那我收到的2万返利怎么入账?
你好;返利不单独做了; 他们在发票开了返利了;
那我就当没有发生业务?返利进到了我的分销平台里增加了我的预付金额,那我不需要增加预付账款吗
如果都不反应出来的话,老板来问我,一共拿到多少返利了,我查一下账都没有记录,这样我也说不出来
你好; 返利开了发票上面; 对方应该是开的商业折扣发票 ; 你看看是不是
老师有没有一种记录好的方法?
你好; 正常来说; 如果返利不在发票上面; 你可以这样; 比如(1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本
返利是票折提现的
你好; 那你就 按照我一开始说的; 按照折后金额来体现成本金额哈; 不单独做折让了
这样不是相当于看不出有收到返利?
你好; 你们自己内部单独做 返利明细表登记 ; 你票折了 ;没法单独体现的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好