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Q

之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年1月预付了2021年12个月的物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?

2022-03-28 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-28 07:59

您好,那就重新开始计算原值,根据期限得出每期摊销金额

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快账用户4757 追问 2022-03-28 08:04

好的,2022年5月会支付2022年1~12月共12000元物业费,每月摊销1000元,老师可以写一下2022年1月的会计分录吗?主要是不知道摊销时贷方用什么会计科目合适,是预付账款,还是其他应付款呢

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齐红老师 解答 2022-03-28 08:12

您好,每月正常摊销,借成本费用科目贷其他应付款暂估1000,收发票,借成本费用-12000贷其他应付款暂估-12000,借成本费用应交税费应交增值税,贷其他应付款。借其他应付款贷银行存款

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快账用户4757 追问 2022-03-28 08:14

好的,老师的意思是应该用其他应付款科目哇?不用预付账款哇?

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齐红老师 解答 2022-03-28 08:15

您好,这个没影响,因为是暂估,且开始是未付款

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你好,一样的,支付时计入预付账款,然后按月做摊销即可
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您好,那就重新开始计算原值,根据期限得出每期摊销金额
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你好,学员,这个问题是完整的吗
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