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Q

老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?

2025-04-05 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-05 22:57

您好,合理的,人家也要入账嘛,让去做提供咨询的同事把发票直接开给顾客的公司

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快账用户9476 追问 2025-04-05 23:08

不,顾客要我们公司开发票,我们公司的抬头开给顾客公司的抬头

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齐红老师 解答 2025-04-05 23:10

哦哦,那这个不 合理的,我们又不是运输公司

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快账用户9476 追问 2025-04-05 23:37

对的,本来是费用的款不就变收入了吗?如果顾客执意要这样的话,我们对这笔报销款应该怎么收税点呢?

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齐红老师 解答 2025-04-06 03:13

您好,我们还能收税点呀,增值税6%附加税12%*6%,我们收6.72%

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您好,咨询服务费是需要缴纳印花税的。 谢谢!
2021-01-06
同学你好 是现代服务的
2021-07-06
公司应将支付给个人的咨询服务费计入相关成本或费用科目(如管理费用 - 咨询费)。 在支付款项时,按照劳务报酬所得的税率计算应代扣代缴的个人所得税金额。劳务报酬所得在预扣预缴时,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,然后按照对应的税率计算税额。 公司在次月的纳税申报期内,将代扣代缴的个人所得税金额进行申报缴纳。 所以,对于这种情况,公司需要申报代扣代缴个人所得税。
2024-11-25
你好可以的啊,你做主营业务成本劳务费里面。
2021-12-17
就计入咨询费就是了哈
2023-07-27
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