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之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年12月预付了物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?

2022-03-28 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 07:22

你好,一样的,支付时计入预付账款,然后按月做摊销即可

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快账用户5341 追问 2022-03-28 07:32

因为2022年1~12月的物业费是等到2022年5月一次性支付的,那1月时的会计分录用什么会计科目合适呢?

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齐红老师 解答 2022-03-28 08:50

月份,你就做摊销分录就可以了

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你好,一样的,支付时计入预付账款,然后按月做摊销即可
2022-03-28
您好,那就重新开始计算原值,根据期限得出每期摊销金额
2022-03-28
您好! 2021年末长期应付款=200*3.47*(1+6%)-200=535.64
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你好,学员,这个问题是完整的吗
2022-10-26
你好,两个办法,第一必须让对方重新开具,第二没发票的做纳税调增
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