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你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,请问公司当月开了出口电子普票,但是对应的报关单当月结不了关,下月初的结关日期,请问这个统计报表的出口交货值怎么包括这张票的金额吗?这张票是不是下月初要红冲重开?因为汇率不一样,
老师好,纯外贸企业,2月出口的产品,采购发票的开票日期是3月1日,3月2日做的发票退税认证,过两天如果电子税局的出口退税里能查询到这张发票信息,那么能在3月15日即这个月退税申报期之前用这张发票申报退税吗? 问了两三个会计,有说能的,有说不能的,搞蒙了
2月中旬企业有一批货出口国外,公司属于外贸性企业。让进行出口退税处理。3月初我这边下载打印了报关单,后面需要怎么处理呢?2月未开具对应的免税的电子普票,3月能否处理开具?这个办理的时效截止日会是多久呢?辛苦帮忙解答下
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
请问老师,单位是养殖的,把养殖的鸭子拔毛后,鸭坯,发给职工做福利。本身出售是免税的。请问老师这部分送给职工的,增值税还做免税申报么?企业所得税汇算清缴要做视同销售收入的对吧?
老师,请问一下个税每个月没有计提直接支付可以吗?
老师,老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了,只不过,业务实质是工资薪金变为个体户开具劳务费发票,这种操作风险多大
你好 请问实收资本缴完了以后需要做什么吗
公司帮员工承担的个人所得税怎么做
老师,应付账款的贷方表示什么
老师银行开户需要准备什么。
老师,第一题是不采用预提方式就没有应付利息科目采用预提方式就有应付利息科目吗
老师,年终本年利润在借方,那转未分配利润的分录是不是借,未分配利润,贷本年利润
假如注册资本为100万,之前有两个股东ab分别占50%的股份,应分别打入投资款50万,均已打入投资款40万,后增加了两个股东CD,约定4人均占25%的股份,那ab算是多实缴了15万,计入资本公积吗?
1. 2月份出口日期报关单按3月初汇率开票不对,应按2月初汇率;3月份出口日期报关单可按3月初汇率开票。 2. 以前开错的能红冲。增值税普通发票等一般可直接红冲;增值税专用发票若已认证等情况,需购买方填开信息表等按规定流程红冲。 3. 电子口岸报关单有滞后性,会导致查询到报关单晚于实际出口时间 。
1、我4月份查岀有3月底的岀口日期的报关单,有4月份岀口的报关单,我岂不是要按2种汇率开,显示3月份岀口的按3月初汇率开,显示4月份岀口的按4月份汇率开票呀? 2、但我上月已开票了,要正常按申报免扺退税的吧? 我怎么红冲呀? 我已申报免扺退税了? 咋办?
1. 3月底出口按3月1日汇率开票,4月出口按4月1日汇率开票。 2. 发票红冲:专票按规定,已抵扣由购买方填《信息表》,未抵扣按不同情况,销售方或购买方填《信息表》,税局校验通过后销售方开红字。已申报免抵退税,先回退发票状态,发票红冲后在系统做申报调整,如生产企业可冲减申报明细表数据,具体咨询当地税局。
上月开的岀口发票这个月已申报了免扺退税,接下来怎么操作呀?,就是这个月开红票了,下个月免扺退税怎么申报呢? 是不是就只能随他了,错只能错了
不改也不要紧吧
本月开红票后,在出口退税申报系统冲减对应出口业务的原申报数据,备好红票相关证明材料。下月申报时,除正常当期业务申报,还需包含冲减红票数据,填好明细表和汇总表,关注税局反馈,及时沟通解决问题,可纠正错误。
本月已申报上个月开的发票的免扺退税, 1、那本月开岀口开红票后,免扺退岀口申报不能处理了吧?只能等下个月再正常进行红票与开具的正确的发票申报吗?
同学你好 对的 是这样