没法申请三月份退税勾选,只能在四月份申报出口退税。
老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
1.出口退税的申报还有期限限制吗?如果超过期限申报什么怎么样呢 2.应交税费-应交增值税-出口退税和应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额,这两个是在什么时候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要税务发票系统里面查到了这家企业的发票代码不同,就可以查询到这家企业的进销项发票情况,也就可以知道企业是否虚开发票了(这是什么意思呢,为什么说查到发票代码不同,就能知道是否虚开呢?)
老师,关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票,这个月申报之后才算真的认证,这个月申报以后发票不能再抽出,能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2,我认证了,我开红字信息表,对方根据信息表开发票,不是可以红冲吗 3,我认证了,对方红冲后,我在电子税务局不用操作了,等于自动把之前认证的发票转出了
老师好,纯外贸企业,2月出口的产品,采购发票的开票日期是3月1日,3月2日做的发票退税认证,过两天如果电子税局的出口退税里能查询到这张发票信息,那么能在3月15日即这个月退税申报期之前用这张发票申报退税吗? 问了两三个会计,有说能的,有说不能的,搞蒙了
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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这个当月勾选下一个月才申报的。
老师,是不是纯外贸企业不能这样操作,生产制造业有出口退税业务的可以这样操作?我问得会计有做纯外贸企业的,有做生产制造业的,说法不一
你好,他两个勾选根本就不是一回事,你是外贸的,是退税勾选, 如果是生产,人家选择的是抵扣勾选,它和内销是一样的。
退税勾选,当月底勾选,次月申报, 如果是生产或者是内销,它都是根据所属期来抵扣。
老师,生产制造业的发票退税勾选用途和纯外贸企业发票退税认证勾选后的用途不一样吗?前者是抵扣销项?
你好,生产行业选择抵扣勾选,商贸选择退税勾选。
生产制造行业一点都用不到退税认证勾选?
对的是的,对的是的,对的是的。
老师,如果生产制造业有出口业务呢,出口的产品有退税率,那么采购发票也是抵扣认证勾选吗?
你好是的,是这么做的。
确定的告诉你他没有退税,勾选这个明白了知道了吧。