同学你好 这个正常开出口发票就可以
老师外贸企业2月份出口货物了,报关单3月份才拿回来,没开出口发票呢?报税的时候报没开票收入,还是等我4月开完出口发票时候在报收入就行呢?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
我是想问你这个分录该怎么做,我知道发票要正常开呀,但是我们这出口发票要在这个4月才开,现在我做3月份的账,我这个出口了有报关单了,但是没有开出口发票,这个时候我的分录该怎么做,请写分录,老师您能听明白我说什么吗
同学你好 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
我真的好无语了,老师您能看我的问题回答吗?您这边发一堆分录过来,我是想问你,我这个情况是现在有出口报关单了,但是没有出口发票,我该怎么做分录
你要开出口发票的 按照出口报关单做出口的分录
老师啊,我现在就是没有开出口发票呢?到底这个分录该怎么做呢?你能不能回答问题在点上啊?
你做未开票的收入呀
那么我要做了未开票收入的话,我到4月份在开出口发票时,又该怎么做分录呢?到时候我的申报表又该怎么修改申报呢?
同学你好红冲了未开票收入然后再做出口发票的
请问一个相关分录怎么做呢?
借应收负数贷主营业务收入负数
我无语了,请问这个是分录啊?看不懂
这就是分录,负数红冲未开票收入的