同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
关于这个税的问题,打个比方说,我是工程的总包,我是九个点的税,我一千万的项目里面是含了9个点的税,这个工程我接到后分包给别人做,那以后别人家的分包商开13个点的票,他开13个点的票给我,我能抵扣的多少?比如说开70%的材料票13个点的,可以抵扣的到多少?
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的。开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的。开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点
老师,我们是一般纳税人,清包工项目开的3个点,我们对应项目开的进项发票可以抵扣不
员工3月4号入职,单休4天,怎么算应出勤天数?是不管多久入职都可以在入职后休假4天吗
老师,公司是一般纳税人,生产制造门料板的,属于金属制品业,增值税税负率控制在多少合适?
老师:如果只卖地,算土地增值税时,能扣除城建税,教育费附加,地方教育费附加吗?
老师,员借支2850给员工发开门红包,退回余款300,会计应该怎么做账务处理?
请问老师,单位是加油站,专管员说:我们超过标准损耗转出的进项税,在企业所得税汇算清缴中是怎么处理的。
老师好,公司自查发现上一年度跨区域涉税事项的项目有一笔开了发票,但是没有预缴增值税和所得税,请问现在发现了,是否可以在发现当月在没有开发票的情况下进行预缴的操作?
A公司一般纳税人(开9%普通发票)将房屋转租给B公司,B公司又将房屋转租给个人,开5%普通发票,请问B公司可以适用5%税率吗?
老师,应收账款在借方是10000元,但是客户给我们付了15000元,多出来的5000怎么办?我给他开的发票也是15000的
老师,公司购粮仓库,粮食烘干机用采购的煤炭计入什么费用?
老师您好,请问三月份没有销项税额,有一张进项发票,我把他放在了应交税费-待认证进项税,那月末还需要计提或结转吗?