同学你好, 借,工程 施工一工程 成本一分包成本 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的。开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点
老师,我想问一下就是收到的工程分包票,应该怎么做账呢 税金抵扣了的。开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点
我想问下各位老师,收到一张专票不需要抵扣,所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
老师好,我问下,就是结工程款时,甲方从工程款扣了1.7万的质保金,现在退回到公户了,我做的分录是 借:银行存款 贷:其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额,账不平呢,就是要怎么处理一下吧呢
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师 是普票
同学你好,如果是普票,就不做进项税额就可以;
但是又抵扣了3个点的税金 申报表里就减了这个税金的
同学你好,但是又抵扣了3个点的税金——普票怎么能抵税金呢?
开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点
同学你好,非常抱歉,没有做过这样的业务呢,您 可以向其他老师继续提问,写明——开票的人说是之前的老项目分包的 抵了3个点的税,普票开的一个点;