你好,红冲就可以啦,开一个红字的发票,然后再重新开一个。
老师,我想咨询一下,就8月份底我开了一张普票,然后当时说的价钱是1000,到现在已经9月份了,老板说把之前的作废,重开1500的,然后3号就重开了,但我现在作废不了,这可怎么弄
我想问一下,如果我这样不行,我的票九月份已经开主要是已经全额给他开完了,你说呢,我把这个票拿回来作废,冲红十月份冲红预缴税款以后重新开,这样可以吗。作废是肯定不能作废,应该那个因为九月份儿开的也没有九月份儿月底收没有作废,你现在只能是冲红,然后重新开,这样可以吗。
老师,我们开了一张电费发票,然后我们是小规模就让作废重开,结果对方说不能重开,现在票已经被对方作废了,但是跟我说要下个月才开给我。这样是不是可以投诉对方哦
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师,我们4月28是收到一份增值税专票,然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了,可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了,然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了,可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费,我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面?
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
中大公司拟购买另一家公司发行的公司债券,该债券面值为200元,期限5年,票面利率为10%,按年计息,当前市场利率为8%。(P/A,8%,5)=3.993,(P/F,8%,5)=0.681,(P/A,4%,10)=8.111,(P/F,4%,10)=0.676(保留两位小数),则:(1)如果过该债券每年年末计息,求该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(2)如果该债券半年计息一次,该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(10分)
老师 我们公司帮别人挂靠的社保 现在是这个人怕退休的时候他只有社保信息没有工资到账的往来记录 现在要让我们实际走下工资账 比如之前给他报个税的时候是按3200报的 这点工资如果扣掉社保的话到手才2400来块钱 还不到上海的最低工资 能行吗 还是说调到到手之后是上海最低工资来发放
老师,请问怎么在国税申报系统里查询专管员是谁?
你好,老师,21年12月购入三台电脑,22年1月进行的折旧,24.12月折旧完了,25年这三台电脑还在用的,还需要我做分录处置吗?
买了3万的红酒,1万的白酒,都用来送礼了,我入了库存商品,分录怎么做?是不是要视同销售?
老板说个税申报税后工资10000,那工资表上的应发工资是多少呢?
老师,请问公司8月成为一般纳税人,4月分赠送商品有错,我在11月可以更正?
老师,个体户经营所得预缴四季度。在大厅申报的怎么查当时填的数据?
老师,我司是小规模,之前没有达到起征点,所以没有缴纳过增值税, 但是上季度超过起征点了,已经缴纳了增值税及附加,要怎么记账呢
开了红冲之后又重开一个是什么意思
开红冲之后,也是按之前的价钱和劳务冲红,对嘛?
开负数1000 然后开正数1500 的意思
我现在想说我之前8月份开的1000,现在怎么做,1500的我3号就已经开票了,已经寄给了购买方
正常做收入 八月份借应收贷主营业务收入应交税费 这个月发票收回来 借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 然后做1500 发票的 借应收贷主营业务收入应交税费
老师,不是,我是说现在在开票软件上怎么作废
开负数 普票开具页面打开 选择红字 按提示操作
上个月的也这样嘛
是的 是的 是这个操作 只能这个操作
好的,谢谢
不用客气 工作愉快