您好,这种的话,重新开的,是不能入到四月的
问下4月份开票23万多,然后后面6月份又作废重新开了一张19万多的发票 这样有没有让公司多出了税钱,做账时是不是把运费的那张发票的进项税额转出来,下次再抵扣?
老师,我们4月28是收到一份增值税专票,然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了,可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了,然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了,可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费,我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,我想问一下 在4月份开的4张成品油发票,然后把对应的成品油进项勾选认证了,不是抵扣了增值税吗?然后他5月把之前开的销项 红冲了完了,然后重新开了正确的3张,那么这个月他不就没有进项抵扣了么?那这个是怎么弄?交税?
老师,我在4月不是有5张销项票,然后成品油还有黄豆,我也找了对应的进项勾选认证抵扣了,可是在5月份时,把这些都红冲了,重开了正确的销项,那么问题是 这个正确的还怎么抵扣啊? 还有一张是新开的票,不是更正4月的 那这个月税怎么报?红冲后再开的正确的是不是不能再抵扣了?
增值税怎么申报?要根据什么表填?
请问老师,上月暂估了20000的费用,借:管理费用20000,贷:其他应付款-暂估。本月收回3000元发票,该怎么冲回?
老师,企业所得税汇算清缴时有暂估冲回的需要怎样处理?分录调整在2025年4月份了,那2024年的年报需要调整吗?如果调整就和之前四季度报的报表不一致了吧?这个应该怎样做?
新公司成立,试用期因不上社保所以在职员工工资不打算走公户,那么下个月申报个税的时候人员信息那直接不填写去0申报还是填写法人的信息然后0申报,法人没有工资
你好老师,餐饮公司,员工支付餐损,如何做账
老师,所得税汇算清缴里的利息支出,指的是贷款利息费用吗?
朴老师回答我的问题吧
劳务报酬税率是多少,怎么计算
老师你好,如果公司为测试网络支付的钱, 借:营业外支出 贷:银行存款 在汇算清缴的时候怎么处理
你好,老师,钢结构涂装,,施工方含喷砂除锈加防腐处理,如果施工方含钢砂,一般纳税人能简易计税吗?
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也就是说只能在5月份部分红冲后重新入账是么?
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师!!
不客气的,理解了就好