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我们买过来的公司,应收应付账上都还有余额,公司转让协议说了我们现在不承担转让前的应收应付,我们相当于是0公司,但是之前账上的应收应付余额该怎么做平?谢谢

2021-02-18 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 16:48

你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。  比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账  往来科目 计入0去。 

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快账用户1089 追问 2021-02-18 17:02

前公司只有老板,会计早就离职了,都没有调平,现在交我这里就这样的,我该怎么做?谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-18 17:04

 你好你就先试算平衡 。 把往来科目录入是0 。 然后其他科目的余额整理好 来录入。 差额计入 利润分配去 

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快账用户1089 追问 2021-02-18 17:06

差额计入资本公积其他可以吗?

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齐红老师 解答 2021-02-18 17:11

 你好   不能计入这个科目去  

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你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。  比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账  往来科目 计入0去。 
2021-02-18
您好,是接着原来的账继续。
2020-12-25
同学你好,这上面有余额的科目你要对清楚后再接账做
2020-12-11
你好,同学的意思是说买来这家公司,他们的往来你们不用管了吗?
2020-12-06
你好!首先要了解为什么还挂着应收应付,是发票没有拿回来还是发票没有开给别人,然后才知道要怎么处理。
2020-09-08
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