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你好,请问我司近期收购了一家公司,收到了该公司之前的账簿。发现账面上还有他们公司之前的库存商品和固定资产,还有一些应收应付款账面余额没平,我应该怎么处理?

2023-01-04 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 16:12

你好同学,一些往来科目,你可以进行一个对冲,然后库存商品,,咱可以把它处理掉,借待处理财产损益,贷,库存商品,然后借营业外支出,贷,待处理财产损益

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你好同学,一些往来科目,你可以进行一个对冲,然后库存商品,,咱可以把它处理掉,借待处理财产损益,贷,库存商品,然后借营业外支出,贷,待处理财产损益
2023-01-04
同学你好,收到钱时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。根据固定资产清理数据,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。
2022-09-17
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
就挂一个科目就是了,科目挂多了查账很麻烦
2023-02-03
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
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