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老师你好,我公司维权屋定制家具生产企业,因为店面装修线处理了一批店面的样品柜,请问收到的这样些钱怎样入账?还有之前店里面所有的样品柜,桌子,电脑之类的,全部都记入到固定资产里面,现在这些账户应该怎样处理?

2022-09-17 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 15:07

同学你好,收到钱时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。根据固定资产清理数据,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。

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快账用户2850 追问 2022-09-17 15:32

当初我把展厅的样品柜全部都做到固定资产厂房里面,导致我现在分不清这些具体的已处理的样品,贵的固定资产原值为多少了?请问这个有什么办法能来处理这个事情吗?

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齐红老师 解答 2022-09-17 15:54

同学你好,这样的话,就不再减少固定资产原值,也不减少折旧了,直接把借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,这条分省略了。就行了。

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快账用户2850 追问 2022-09-17 15:56

老师,我现在店面重新装修,需要很大的开支,请问这一笔很大的开支,我计入到什么科目比较合适?因为我们的店面可能最多隔上两年,三年就会重新装修,这次处理的这些样品,衣柜都是去年才装修的

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:00

同学你好,这样的开支,先记入在建工程,完工后再转入长期待摊费用,按预计使用年限摊销处理即可。

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快账用户2850 追问 2022-09-17 16:03

好的,谢谢老师,我知道了

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齐红老师 解答 2022-09-17 16:06

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,收到钱时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。根据固定资产清理数据,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。
2022-09-17
你们有签订合同吗?合同自己留存好了,然后用银行回单来做账务处理,做长期待摊费用里面。
2023-01-06
您好,按照固定资产去处理
2021-10-11
同学你好 这个的话建账直接盘点所有的数据做期初数就行了,然后按门店分,二级科目设置门店的名字
2020-11-07
你好,外账还是内账都是否取得了合规发票?
2021-07-30
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