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买的空壳公司,账上应收应付都有余额,我们拿来不用付不用收,相当于0起步的新公司,我是接着之前的余额建账?还是从0建账?谢谢

2020-12-25 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-25 21:21

您好,是接着原来的账继续。

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快账用户5299 追问 2020-12-25 21:22

那那些不用付不用收到钱,一直挂账上?那是不是不符合实际情况了?

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快账用户5299 追问 2020-12-25 21:22

这些数据用不用怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-12-25 21:24

您好,您可以用现金支付。

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快账用户5299 追问 2020-12-25 21:35

如图上还有这么多余额,还有固定资产,怎么处理?谢谢

如图上还有这么多余额,还有固定资产,怎么处理?谢谢
如图上还有这么多余额,还有固定资产,怎么处理?谢谢
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齐红老师 解答 2020-12-25 21:47

您好,若没有实物,做报废处理

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快账用户5299 追问 2020-12-26 11:01

实物是之前公司的,我们买过来就没有实物了,

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快账用户5299 追问 2020-12-26 11:02

还请老师:将图片上的余额,一项一项帮我讲一下,该怎么处理掉,非常感谢

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齐红老师 解答 2020-12-26 12:52

您好,没有实物做报废处理,往来用现金冲平

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相关问题讨论
您好,是接着原来的账继续。
2020-12-25
是这个样子的,只要你买的人家这个公司啊,就不管你们的协议是什么样的,作为这个会计主体都是这个公司,那么你现在建账的话是要按照他原来的期末数据来作为你的期初余额进行建账处理。 你上面有资产类的余额,有负债类的余额,那么你直接把这些余额作为你的期初数据,在新建的账套里面录入就可以了。
2020-12-26
你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。  比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账  往来科目 计入0去。 
2021-02-18
同学你好,这上面有余额的科目你要对清楚后再接账做
2020-12-11
你好,同学的意思是说买来这家公司,他们的往来你们不用管了吗?
2020-12-06
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