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老师您好:我们公司新买的一家公司,如图还有很多有余额。其实我们买过来相当于一家新公司都是0。不用收不用付,现金等都是0.那我可以接账吗?前财务给我如下图的余额表,我可以开账了吗?还要些什么?

老师您好:我们公司新买的一家公司,如图还有很多有余额。其实我们买过来相当于一家新公司都是0。不用收不用付,现金等都是0.那我可以接账吗?前财务给我如下图的余额表,我可以开账了吗?还要些什么?
老师您好:我们公司新买的一家公司,如图还有很多有余额。其实我们买过来相当于一家新公司都是0。不用收不用付,现金等都是0.那我可以接账吗?前财务给我如下图的余额表,我可以开账了吗?还要些什么?
2020-12-25 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-25 12:45

同学你好 按照科目余额表来做期初数就行了

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快账用户5530 追问 2020-12-25 12:53

每个固定资产的卡片要不要要,这里只有汇总的,

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快账用户5530 追问 2020-12-25 12:53

我是全部汇总做?还是一个一个的固定资产录入?

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齐红老师 解答 2020-12-25 13:01

同学你好 最好是有固定资产卡片的

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快账用户5530 追问 2020-12-25 13:01

应收款应付款的下级明细科目余额是不是也要?

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快账用户5530 追问 2020-12-25 13:02

这些不用收,不用付的只有一直挂账上是吗?

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快账用户5530 追问 2020-12-25 13:05

还有就是固定资产要是没有每个资产的明细,就按照这个总的数据来建账可不可以?

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齐红老师 解答 2020-12-25 13:05

恩,就是要有明细的

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相关问题讨论
同学你好 按照科目余额表来做期初数就行了
2020-12-25
您好,您这种情况对您来说应该属于买过来的空壳公司, 从买过来开始税务账建议您以现有的数据为期初数,按后面业务编制会计分录来做,管理账建议您重新启用新账套按业务发生额编制会计分录。
2020-12-21
同学你好,这上面有余额的科目你要对清楚后再接账做
2020-12-11
你好,同学的意思是说买来这家公司,他们的往来你们不用管了吗?
2020-12-06
是这个样子的,只要你买的人家这个公司啊,就不管你们的协议是什么样的,作为这个会计主体都是这个公司,那么你现在建账的话是要按照他原来的期末数据来作为你的期初余额进行建账处理。 你上面有资产类的余额,有负债类的余额,那么你直接把这些余额作为你的期初数据,在新建的账套里面录入就可以了。
2020-12-26
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