您好, 借:固定资产清理40000 累计折旧 760000 贷:固定资产 800000 对外转让,确认销项税额: 借:固定资产清理 3000 贷:银行 3000 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000-680 应交税费——应交增值税(销项税额)680 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 39680 贷:资产处置损益 40000%2B3000-4000%2B680
甲公司有旧厂房一栋,因使用期满经批准报废。该厂房原值550 000元,已提折旧67 000元,在清理过程中,以银行存款支付清理费用1300元,收回残料入库,残料作价2500元。作出甲公司的账务处理
【案例资料二】甲公司现有一台机器设备由于技术原因提前报废,原价为300000元,已计提折旧240000元,未计提减值准备。残料估价3000元已办理入库。报废时发生清理费用2000元,通过银行存款支付。假定不考虑其他相关税费影响。公司会计处理如下:编制会计分录
甲公司有一台设备,因使用期满经批准报废,该设备的原值为20000元,累计已提折旧18000元,已计提减值准备为500元,在清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,残料变卖收入为1000元存入银行。
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
您好老师,我们会计做账时遇到了钱本来拿来是老板,但是银行存款的时候公司的会计或者员工去银行存款时对账单上面出来会计或者员工的名字显示出来,我以前做账时 借:银行存款 贷:其他应付款~老板 然后摘要写的时候注明来源,但是我们公司邀请审计的时候他们说不行,这种情况下最好的处理办法什么?
这题括号里面怎么减两个 800?
老师,这个是个体户,待办里边没有,但是提醒申报期,是还有没报的税吗?
去年11月的税款更正申报了,现退税3万,请问这个怎么做账
外币账户的余额是人民币数,但流水中是美元数,这怎么做账
老师好,个体户个人经营所得汇算收入金额包含开票金额和个人收款码金额吗?
24年12月做了跨区域涉税事项报告,然后开了发票,现在涉税事项提示已报告未报验,怎么办
公司有无形资产,无形资产摊销分录如下,:借管理费用\\xx地摊销,贷累计摊销,对吗?
请教老师:我们企业只有费用,没有营业收入和成本,需要填《A105000纳税调整项目明细表》吗?谢谢
制造企业哪些科目是需要当月计提的?