您好,是需要分录吗还是
例:A公司一台生产用机床使用期满,进行报废处理。其账面原价79000元,已提折旧70000元;已提减值准备6000元清理过程中用现金100元支付清理费用,回收残料价值2000元,暂入材料库。
1.东升公司一台机器设备,因为使用期满经批准报废。该设备原值为300000元,果计折旧为260000元,已提减值准备为20000元,清理过程中发生的清理费用用3000元用银行存款支付,取得变价收人为2000元(不考虑相关税费)。要求:数东升公司有关固定资产清理的会计分录。2.东升公司有一厂房因地震发生损毁,厂房原值为20000000元,累计折旧为1000000元,已提减值准备为40000元,在清理过程中用转账支票支付的清理费用为300000元,变价材料收人为400000元存人银行(不考虑相关税费)。要求:做东升公司固定资产清理的会计分录。
甲公司有一台设备,因使用期满经批准报废,该设备的原值为20000元,累计已提折旧18000元,已计提减值准备为500元,在清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,残料变卖收入为1000元存入银行。
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐?
老师,有个员工扣了3月她的社保的钱,但没给她买3月的社保,4月要怎么弄?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
跨年度退货的详细账务处理,账套里没有以前年度损益调整科目
2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金,填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里,是填在“罚没支出”还是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老师电梯的发票预付款怎么做账
公司报废的包装物需要做进项税额转出吗?