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老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账

2025-04-22 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-22 15:06

同学,你好 差额计入营业外收入

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同学,你好 那这个500的进项发票有取得吗??
2025-04-22
同学,你好 差额计入营业外收入
2025-04-22
建筑劳务的是的 举个例子收入价税合计100 成本价税合计80 借应收账款100 贷主营业务收入100÷1.03 应交税费简易计税,100÷1.03×3% 借主营业务成本80÷1.03 应交税费简易计税,80÷1.03×3% 贷,应付职工薪酬、工资等 然后你缴纳增值税的时候是应交税费,贷方减去借方20÷1.03×3%,按照这个来缴纳。
2025-04-22
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-08-05
 你好     你这个200多留抵是怎么来的;  你本身应交多少 税费。 多缴纳的200 是可以抵减的; 你  5月之前的税费是平的吗 
2021-08-17
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