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老师,当月认证的进项税票多余销项税票应该怎么做分录

2021-01-05 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 16:32

你好,当月认证的进项税票多余销项税票,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户3732 追问 2021-01-05 16:34

谢谢,老师

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齐红老师 解答 2021-01-05 16:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,当月认证的进项税票多余销项税票,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-01-05
你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
2024-01-20
您好,当月认证进项税分录,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 次月认证进项税分录,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),次月认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2021-04-16
你好,你只需要做下面的凭证就可以了 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税30000-2000-5000
2024-12-16
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
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