分录不对,借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资。这里面包含个人负担的社保、个税 然后发放的时候, 借应付职工薪酬、工资, 贷其他应收款,个人负担的社保、 银行存款。
去年暂估的原材料已经结转到主营业务成本了,今年在汇算清缴发票都没有回来,怎么账务处理?
老师,这个如果查到,咱们就让老板补税就行么,对咱们会计有什么影响么,一个电脑外账在软件做,内账用表格做可以么
老师,我们公司是供应链企业。给各个大学配送蔬菜和肉类。像我们的现场办公的场地,是租的其他公司的场地。租赁费总的12万多,一年一付。但是对方公司不愿意给我们开具发票。请问,对方公司给我们开具租赁发票,他们需要分别缴纳多少钱的哪些税?
账套建好后怎么下载到桌面
老师,差异率负数是节约,节约在贷方是吧?为何正确答案是借,材料成本差异3000
第一到第三季度预交了1万所得税,到第四季度的时候实际只需要交9000元,1000元能退吗?还是到所得税汇算清缴的时候多退少补?
你好,新进一家公司做账,前面会计做的很乱,资产负债表不平,我是接着他这个账目上做还是
融资购买的固定资产,货已收到,发票未收到,如何入账
报个税需要工资是包含社保在内的吗
子公司分给母公司的股利应该计入利润表的哪个报表项目
计提,借:管理费用~工资(包括个人部分社保+个税) 借:管理费用~社保(单位承担)贷:应付职工薪酬 (工资+个人社保+个税) 应付职工薪酬~社保(单位),老师这样对吗?
是的对的是的对的。
好的,谢谢老师!
不用客气 工作愉快