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去年暂估的原材料已经结转到主营业务成本了,今年在汇算清缴发票都没有回来,怎么账务处理?

2025-02-24 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 22:18

借:以前年度损益调整
贷:应付账款
把这个做负数分录

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快账用户3371 追问 2025-02-24 22:24

然后汇算清缴的时候调增是吧?

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齐红老师 解答 2025-02-24 22:40

是的,是的,就是这样的

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借:以前年度损益调整
贷:应付账款
把这个做负数分录
2025-02-24
你好.按规定汇算清缴后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
您好,把去年的分录红冲,再按发票做分录,2个分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-06-15
你好,这是虚增的业务吗?当时的分录怎么做的?
2022-11-08
你好,借应付账款 贷原材料, 借原材料 贷生产成本, 借库存生产成本 贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整, 然后再做发票的。借原材料 贷应付账款, 借生产成本贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借以前年度损益调整 贷库存商品
2023-02-21
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