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在3月做费用。 直接,借:管理费,贷,供应商 发票在7月才收到。直接附在3月的凭证上,这样可以吗

2025-02-24 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 20:25

您好,不能,先把3月的做负数,再做正数

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快账用户1939 追问 2025-02-24 20:28

同3月的凭证一样的会计分录?只是正数那个附上当月发票?

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齐红老师 解答 2025-02-24 20:29

是的, 是的,就是这样的

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快账用户1939 追问 2025-02-24 21:53

那要是收到的发票跨年了,但是在汇缴前收到的,应该是如何处理

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齐红老师 解答 2025-02-24 22:12

这个冲以前年度损益调整就可以

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快账用户1939 追问 2025-02-24 22:15

如何冲啊,我本来就是做了成本费用,年结时已经是结了成本

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齐红老师 解答 2025-02-24 22:16

借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
做这笔一正一负就可以

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快账用户1939 追问 2025-02-24 22:25

那就是就算凭证没错,但是附的发票开票日期对不上就要红冲,在收到票的月份做一个红冲

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