您好,不能,先把3月的做负数,再做正数
去年暂估的原材料已经结转到主营业务成本了,今年在汇算清缴发票都没有回来,怎么账务处理?
老师,这个如果查到,咱们就让老板补税就行么,对咱们会计有什么影响么,一个电脑外账在软件做,内账用表格做可以么
老师,我们公司是供应链企业。给各个大学配送蔬菜和肉类。像我们的现场办公的场地,是租的其他公司的场地。租赁费总的12万多,一年一付。但是对方公司不愿意给我们开具发票。请问,对方公司给我们开具租赁发票,他们需要分别缴纳多少钱的哪些税?
账套建好后怎么下载到桌面
老师,差异率负数是节约,节约在贷方是吧?为何正确答案是借,材料成本差异3000
第一到第三季度预交了1万所得税,到第四季度的时候实际只需要交9000元,1000元能退吗?还是到所得税汇算清缴的时候多退少补?
你好,新进一家公司做账,前面会计做的很乱,资产负债表不平,我是接着他这个账目上做还是
融资购买的固定资产,货已收到,发票未收到,如何入账
报个税需要工资是包含社保在内的吗
子公司分给母公司的股利应该计入利润表的哪个报表项目
同3月的凭证一样的会计分录?只是正数那个附上当月发票?
是的, 是的,就是这样的
那要是收到的发票跨年了,但是在汇缴前收到的,应该是如何处理
这个冲以前年度损益调整就可以
如何冲啊,我本来就是做了成本费用,年结时已经是结了成本
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
做这笔一正一负就可以
那就是就算凭证没错,但是附的发票开票日期对不上就要红冲,在收到票的月份做一个红冲