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老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?

2022-05-05 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 10:36

您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?

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快账用户4965 追问 2022-05-05 10:42

比如当月的销项税额是200,进项税额是1000,是否需要做账?

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齐红老师 解答 2022-05-05 10:43

这个需要 分录是  借 未交增值税 800  贷 应交税费 应交增值税 转出我IE交增值税800

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快账用户4965 追问 2022-05-05 10:47

如果下个月又有销项税300,当月没有进项税,又是否做账呢

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齐红老师 解答 2022-05-05 10:48

相反方向做,金额300,这样

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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