你现在开出去就按照最新的税率开出去,进项还是按照之前收到的进项发票抵扣
你好老师,我们之前2019年进了一批中药,进项税率是13的,销项税率13,但是我们这边根据政策销项税率是9,所以就把以前销项的税率13改成9,17的税率改成了13,这样子如果我之前是进项税率13的,然后销项变成了9,这样子有关系吗
2020年我们政策变了,销项税率17变成了13,销项税率13的变成了9,然后有去年没卖出去的货那个时候开给我们的进项税率13的,但是去年我们都是按照13销项税率开出去的。今年2020年了我们把之前销项税率13都改成9了,然后我再把这些货物销售出去我开的9的税率卖出去的。这样子有关系吗。因为根据政策我们原本销项13的税率都变成9了。
问个问题,海关的税率是13%,进口后可以按9%的税率开票吗?事情是这样的,进口货物,名称是混合橄榄油,海关按13%征收的增值税。上个月我们单位从其他单位购买了这个产品,收到的发票是按9%给我们开的。然后我提出异议后,人家单位的法务直接拿出了《增值税暂行条例》,其中食用植物油属于低税率产品。1说海关和税务的增值税税率属于2套系统。。。。一直以来我都是进项是什么税率就开什么税率,根据暂行条例来说,确实应该开9%的发票。那到底按多少开啊
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我们有个公司之前是小规模纳税人,下个月转为一般纳税人,然后有销售水泥,砂石,水泥进销项都是13的税率,砂石进项回来是3%的税率,下游一般都是不要发票的,砂石这部分发票我们是不是就浪费了,如果开砂石票出去,一般纳税人可以开嘛
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
这样子会有关系吗
因为不是进项13抵扣的,就一定要13税率开出去吗
因为这个我们也特殊情况,因为我们销项税率变成9了那我们也只能按照9开。这样在税务上会不会造成增值税少交的那种情况
误认为那种。情况
不是呀,这个 不会的,销项税率降低了这是正常情况
好的,谢谢老师
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