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老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?

2021-08-19 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 17:53

同学 这个字有点多呢。 老师简单点跟你说哈,你开具的13%的专票,无论你收进来多少个点的进项税票,都是可以抵扣的。

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快账用户3158 追问 2021-08-19 17:56

嗯嗯,老师那如果说我买东西,叫人家给我开专票,然后说可以给我开就是要加上税点,这个税点是怎么计算的

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:16

同学,你好,这个要看你购买的是服务还是货物? 你的购买方式,是小规模纳税人还是一般纳税人?

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快账用户3158 追问 2021-08-19 18:24

老师那有可能是像你说的这几种情况我可能都会遇到,你可以把计算方式都教我一下吗?

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:49

好的同学,我们先讲小规模纳税人的。如果我们从小规模纳税人处取得专用发票,因为现在是疫情减免期间。所以对方开具的专票税率是百分之一。在增值税的基础上,还要缴纳百分之十二的附加税。

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:50

接下来我们是一般纳税人,从一般纳税人取得货物劳务的发票对应的税率是百分之十三,在增值税的基础上还要承担百分之十二的附加税。由于供应商它的前端也会有进项抵扣,因此这百分之十三不完全是由购买方承担,可以协商对半承担。

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:50

如果从一般纳税人处取得的是服务费的发票,那么增值税税率是百分之六,在增值税的基础上缴纳百分之十二的附加税。

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快账用户3158 追问 2021-08-19 19:45

老师我可以这样理解吗?就是说另外加的税点实在计算出来的增值税基础上再加12个点的税,比如说我买1000元的货物,如果对方是小规模纳税人给我开票,正常的1个点的税是10元,我另加的税点就是用10元销项税乘以0.12元的附加税(10*0.12=1.2元)这就是我要多加的钱是吗?

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快账用户3158 追问 2021-08-19 19:47

老师第二个你说的我们是一般纳税人,从一般纳税人取得货物劳务的发票对应的税率是百分之十三,在增值税的基础上还要承担百分之十二的附加税。由于供应商它的前端也会有进项抵扣,因此这百分之十三不完全是由购买方承担,可以协商对半承担。这个我有点不能理解,可以麻烦你具体举个例子有数字的计算给我看看吗?

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齐红老师 解答 2021-08-19 22:35

1000元的货物,如果对方是小规模纳税人给我开票,正常的1个点的税是10元,加的税点就是用10元销项税乘以0.12元的附加税(10*0.12=1.2元) 这个计算正确,同学,除此之外,如果有企业所得税也要考虑。

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