你好 你不管你进项税税率是多少 。 你现在应该只是销项税的税率开错了 。所以去把17%改13% 13%改9% 是吗 ? 因为进项税的税率是看对方公司的范围和情况来开票的。
你好老师,我们之前2019年进了一批中药,进项税率是13的,销项税率13,但是我们这边根据政策销项税率是9,所以就把以前销项的税率13改成9,17的税率改成了13,这样子如果我之前是进项税率13的,然后销项变成了9,这样子有关系吗
2020年我们政策变了,销项税率17变成了13,销项税率13的变成了9,然后有去年没卖出去的货那个时候开给我们的进项税率13的,但是去年我们都是按照13销项税率开出去的。今年2020年了我们把之前销项税率13都改成9了,然后我再把这些货物销售出去我开的9的税率卖出去的。这样子有关系吗。因为根据政策我们原本销项13的税率都变成9了。
老师,你好,我们是生产饲料行业,我们的原材料进项票,税率有9%的也有13%,而我们开出去的销项票,税率是9%,这样可以吗?
老师,想咨询一下,情况是这样的,以前我们跟客户订的合同是百分之9税率的,后来又改成了百分之13税率,这样我们应该开多少票给对方,如何算呢,合同金额80万
老师好!我们是一般纳税人,开出去的销项发票是9个点的税率,进项发票是13个点的税率,发票认证系统中有许多的滞留票,进项太多了,怎么处理?可以认证不抵扣,然后做成成本可以吗?
建筑企业,小规模,以前是个人接的工程,个人代开发票,现在个人申请公司,那之前个人的尾款还有两三百万现在用公司开票结算,但是这部分的成本都是私人付出去的,现在怎么办,是补开成本发票吗
请问老师,免房产税,还需要申报房产税吗?
请问老师财务报表年报是和第四季度季报一致,还是汇算清缴后的数据呢
老师,2024年为了调整季度所得税,账务做了成本暂估 这笔业务不能取得发票,那在汇算时处理:可以在账务上直接把暂估的凭证删除吗?如果直接删除又会导致季度和年度的财报数据不一致?
老师,有个未开票收入,本月客户要发票,给客户开具了发票,这个应该怎么填报申报表?
我去年注册了一家商贸有限公司,还没有开始经营 只是我个人在公司走社保医保 请问,我个人账号有40万现金,我想利用这40万,把公司做一下流水,怎样才算合规回法,谢谢
请问出口退税的专票,可以一次性勾选完吗?勾选以后有没有时间要求必须在多久之内申请退税
季度企业所得税申报时作为营业外收入申报是吗
老师,请问一家公司,下面有三个业务部门,三个部门想单独核算,月底三家报表再汇总在一起可以吗
老师,你好,24年亏损200多万,25年一季度有利润100万,在4月申报企业所得税的时候,不能弥补亏损吗?
之前我们的销项税率是17和13,后面政策改了说税率变成了13和9,所以我们这边就把17的改成了13,13的改成了9。但是之前进项13的品种现在销项变成了9,这样子增值税缴纳有关系吗。
以前已经进货进来票也开了那种1的品种,现在还没卖完,现在我们的销项变成9了。不是原来的13了
你好 那意思上家的发票也是开错了给你们吗 。 这个发票税率错误了 就要红冲发票重新开票给你们 。 你们按实际发票开票给客户就是 。 这个货物是正确的正常销售 做收入结转成本就行了
上家的发票没开错的。比如2019年1月份买的货,供应商给我们开的13的,是正确的的,当时我们卖给人家也是13的,2020年了,我们的这边政策改了13销项税率变成了9,17的税率变成了13了,这样子我们2020年销这批活的时候是9的税率开了。这样子有没关系。
你好 就是你们自己税率开错了 不影响你们去销售货物结转成本 。 你只是把你自己开错误的税率重新开票就行了