您好,是和第四季度季报一致,就是12月的数据
老师您好,若企业会计利润亏损,捐赠支出怎么样扣除?
月末结转增值税也要写在T型账上吗?
老师问一下记账凭证的记字后面的几号怎么理解,我昨天直播课没听懂
老师,像这样的账,我该怎么写分录,是写借银行存款 元,其他应收款 元,还是借银行存款 元,短期借款 元?
老师,季报时利润表中只有一项财务利息费用,别的项目都是0,这个利息费用是利息收入只有1.57元,现在变成了净 利润 ,我是不是还得交这1.57的所得税?
老师,2024年做了一笔分录是:借:应收账款100,贷:主营业务收入100。2025年发现2024年的这笔分录实际是2023年的收入,我更正分录应该怎么做在2025年?
老师,你好!请问科目余额表里的《存出保证金》余额需要填资产负债表里吗?
老师,早上好,想问下,我们是一个物业公司,收到这张现代服务的增税发票,可以抵扣吗?
老师,考中级可以带计算器进考场吗?
老师配送服务和中转配送服务属于哪一类
但是汇算清缴后就会影响利润吧
这个只要调表就可以了, 不用调账
那岂不是财务报表上的利润和税务上的利润不一样了
汇算清缴本来就是调增调减的,那些税会差异,本来只要调表不用调账
那注销时利润是看会计利润还是税务利润
注销是看资产负债表上的利润的
资产负债表上是没有调整过的,比如里边有无票成本,都计算在里面的
这个你也要调账的, 把这个无票的做负数分录
只有税会差异不用调账
你说的税会差异指哪些
比如福利费,业务招待费这些
个人承包的无票支出该不该入账?
如果和公司无关,可以不用入账
有关就是做公司业务但是没有发票,而且金额还不小
这个先入账,汇算清缴再调增交税
关键是他是个人做的,还涉及一个代扣代缴个税,而且汇算清缴调增那么大金额我怕查
这个有多大额呀,开票了吗?
就是没有票,不是一个人,是公司有很多个人在做业务不开票的支出,累计起来有几百万
这么多呀,这个都是公司付的吗?