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老师,之前进项税加计抵减,本月有红冲发票,已做进项税转出,之前加计抵减的需要调整吗?

2025-03-13 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 18:19

之前加计抵减的,不需要调整。下期申报按减去进项转出后的做加计抵减

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快账用户1075 追问 2025-03-13 18:24

我能不能理解为,进项转出冲减了本月的进项税额,本月进项税加计抵减也减少,没有重复加计抵减

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:02

是的,你的理解是对的。

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你好不需要的 不用的,
2024-11-27
你好,本期发生额应该是1000乘以10%。
2021-11-19
你好;    应交增值税 = 销项税  -进项税  %2B进项税转出金额  - 加计扣除 进项税金额   
2023-05-16
你好,附表四一般项目加计扣除本期发生额填写1470.65*10% 本期调减金额填写199.72乘以10%。
2023-05-16
需要的第3列有一个调减金额,这个就是。
2024-05-13
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