可以享受加计抵减政策的
老师您好,我想问一下如果符合加计抵减这个政策的话,进项税额只能用现在当期发生的吗?之前没享受这个政策的进项能算进去吗?
老师,一般纳税人4月购进固定资产取得进项在5月申请了期末留底退税并于5月取得退税款,在6月申报5月属期增值税时候因为企业也是享受10%加计抵减的,在计提加计抵减时候,5月取得的留底退税还可以计提来享受加计抵减吗
你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?
老师好,我公司有留抵增值税6000元,按政策申请进项转出退税,款已到账,第二个月有无票收入,但没有进项。申报时,却没产生税金,而是在加计抵减那显示还有6000,在这抵减销项,这是因为什么呢?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
中级会计财务管理:EBIT和净利润怎么换算
老师好,请问小规模纳税人,2024年度本年累计利润总额13000,2024年已交企业所得税费用600元,本年净利润累计12400元,2024年度无票支出暂估成本11000元,管理费用3000元,业务招待费1000元,这个要调整出来交企业所得税,要交多少企业所得税呢?
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
从什么时候开始算呢
这个月是不是只能填写本月的进项税,之前的进项税在电子税务局可以一次性填列吗
之前的进项税加计扣除,你没有申报填列吗
没有,之前进项税,一直没有申报过,所以之前年度的需要去税务大厅还是电子税务局可以申报
电子税务局可以申报的
以前年度的怎么申报?
你只能填列到当期里面啊
当期电子税务局系统会自动匹配当期进项税发生额啊,确定可以调么???
之前系统是可以补填的额