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你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?

2022-08-02 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 14:35

可以享受加计抵减政策的

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快账用户1711 追问 2022-08-02 14:35

从什么时候开始算呢

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快账用户1711 追问 2022-08-02 14:38

这个月是不是只能填写本月的进项税,之前的进项税在电子税务局可以一次性填列吗

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齐红老师 解答 2022-08-02 14:50

之前的进项税加计扣除,你没有申报填列吗

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快账用户1711 追问 2022-08-02 14:51

没有,之前进项税,一直没有申报过,所以之前年度的需要去税务大厅还是电子税务局可以申报

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齐红老师 解答 2022-08-02 14:52

电子税务局可以申报的

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快账用户1711 追问 2022-08-02 14:58

以前年度的怎么申报?

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齐红老师 解答 2022-08-02 14:58

你只能填列到当期里面啊

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快账用户1711 追问 2022-08-02 15:00

当期电子税务局系统会自动匹配当期进项税发生额啊,确定可以调么???

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齐红老师 解答 2022-08-02 15:00

之前系统是可以补填的额

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可以享受加计抵减政策的
2022-08-02
可以的,可以加急扣除的。
2022-06-24
不用做账 是的,要应纳税额大于0才享受
2021-05-07
同学你好 不享受的话不能申报 的,享受的才申报,建筑的不享受所以不用申报加计抵减
2021-01-22
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2021-05-07
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