你好,不可以的,这个在政策之前的发票不能算的
老师,您好。我们这享受一个增值税减免7500的优惠政策,现在发现手续不齐全。需要做进项税额转出对吗?填第几行合适?填纳税检查进项转出还是填其他进项转出合适?
老师您好,我想问一下如果符合加计抵减这个政策的话,进项税额只能用现在当期发生的吗?之前没享受这个政策的进项能算进去吗?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师2022年进项税额加计抵减10%,这个政策如果我们符合的话,抵减的是增值税是吗?其他税费附加税不能抵减是吗?
老师,现在残保金有免税政策吗?
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
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不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的会计没用这个政策,一直都没填进项加计抵减那栏
你好,这个没有加计,你们限制是可以的
打错字了,是现在的
就是说可以补计提之前的,不止是现在这个月份的是吗?是18年4月份到现在的进项税都可以×10% ?
是的,你在这个政策之后拿到的发票都是可以的
那我12月申报增值税的时候在附表4加计抵减的哪一栏填写这个数字?
你可以在第六行那边填写的
都填在本期发生额里面可以吗?
这个你没有收到税务局的预警,就没有关系的
今年填写的这些加计抵减的税额还能留到明年使用吗?
这个没有遇到过,我们都是当月使用的
好的,谢谢
不客气,祝你一天好心情