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老师您好,我想问一下如果符合加计抵减这个政策的话,进项税额只能用现在当期发生的吗?之前没享受这个政策的进项能算进去吗?

2021-11-24 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-24 16:51

你好,不可以的,这个在政策之前的发票不能算的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 16:53

不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的会计没用这个政策,一直都没填进项加计抵减那栏

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齐红老师 解答 2021-11-24 17:07

你好,这个没有加计,你们限制是可以的

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齐红老师 解答 2021-11-24 17:07

打错字了,是现在的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 17:10

就是说可以补计提之前的,不止是现在这个月份的是吗?是18年4月份到现在的进项税都可以×10% ?

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齐红老师 解答 2021-11-24 17:39

是的,你在这个政策之后拿到的发票都是可以的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 17:41

那我12月申报增值税的时候在附表4加计抵减的哪一栏填写这个数字?

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齐红老师 解答 2021-11-24 17:47

你可以在第六行那边填写的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 17:59

都填在本期发生额里面可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 19:54

这个你没有收到税务局的预警,就没有关系的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 20:37

今年填写的这些加计抵减的税额还能留到明年使用吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 20:47

这个没有遇到过,我们都是当月使用的

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快账用户4511 追问 2021-11-24 21:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-24 21:53

不客气,祝你一天好心情

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你好,不可以的,这个在政策之前的发票不能算的
2021-11-24
是的,抵减的是增值税,其他税费附加税不能抵减
2023-05-30
你好,当期认证的进项税额的10%,没有的不用填写。
2022-02-14
学员您好,是的,对的
2023-08-02
你这个对应需要做借xx 负数, 借进项税额,转出做借xx 贷进项税额转出,这样就一致了, 2你好,这个附表4之前实际抵减吗,实际抵减,你这个对应纳税调减 填写,这个你这个对应做分录,借为交增值税,负数,贷营业外收入 负数 冲掉之前抵减的
2021-04-29
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