咨询
Q

老师您好!销项149946.42,认证相符进项1470.65,进项税额转出199.72(之前亨受过加计抵减)加计抵减10%,这月增值税?麻烦写详细步骤,谢谢老师

2023-05-16 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 19:24

老师正在处理,亲稍等

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
老师正在处理,亲稍等
2023-05-16
你好;    应交增值税 = 销项税  -进项税  %2B进项税转出金额  - 加计扣除 进项税金额   
2023-05-16
你好,附表四一般项目加计扣除本期发生额填写1470.65*10% 本期调减金额填写199.72乘以10%。
2023-05-16
你好,销项149946.42-进项1470.65%2B进项转出199.72-(1470.65-199.72)*10%
2022-09-13
你好,35501.57加5119/1.09*9%)*5% 加计抵减一共是这些。
2023-07-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×