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老师你好,请问我公司23年在税务局代开6张红字发票,但是当时税务机关没有给相应的凭证,财务也没有冲减收入,现在要怎么处理这些红字发票?

2024-10-28 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-28 19:14

你好!没有取得纸质红字发票吗?

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快账用户7542 追问 2024-10-28 19:16

没有,税局代开的红字发票,不给任何凭证,我这两天才去大厅让打了一个明细,盖了章

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齐红老师 解答 2024-10-28 19:21

你好,你们是一般纳税人还是小规模?原分录作红字冲回,因为跨年度了收录用以前年度损益调整科目代替

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快账用户7542 追问 2024-10-28 19:23

小规模,用的小企业会计准则,直接在今年红冲就可以了吗?去年的报表不需要改了吧?

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齐红老师 解答 2024-10-28 19:26

你好,红字发票也是去年的,不应该冲今年,没有以前年度损益调整的话通过未分配利润科目

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快账用户7542 追问 2024-10-28 20:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-28 20:49

不客气,欢迎下次提问满意请好评,谢谢

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你好!没有取得纸质红字发票吗?
2024-10-28
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
你好,需要做的,借预付账款借销售费用,负数贷应交税费,应交增值税进项转出。
2021-09-10
同学你好 对方是个人吗
2024-05-11
同学你好 税务处理 及时与主管税务机关沟通,说明发票未传递、重开及红字确认等情况,提供采购合同、沟通记录、红字发票等资料,申请核实处理红冲税额申报问题,避免税务风险。 账务处理 假设发票涉及业务计入 “原材料” 等科目,原发票金额,税额。先记录原采购业务,借 “原材料” 等,贷 “应付账款 —— 暂估应付账款”;再冲销暂估,借 “应付账款 —— 暂估应付账款”,贷 “原材料” 等;最后确认损失,借 “原材料” 等,贷 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-01-08
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