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老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,

2021-09-10 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 10:45

你好,需要做的,借预付账款借销售费用,负数贷应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户8436 追问 2021-09-10 10:52

借预付账款?

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齐红老师 解答 2021-09-10 10:54

你好,银行并没有退钱回来,不是吗?

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齐红老师 解答 2021-09-10 10:54

用一个往来科目代替了。

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快账用户8436 追问 2021-09-10 11:20

可以写具体点吗

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齐红老师 解答 2021-09-10 11:29

借预付账款借销售费用,负数贷应交税费应交增值税进项转出 发票,到了之后借销售费用 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 预付账款没有余额的。

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你好,需要做的,借预付账款借销售费用,负数贷应交税费,应交增值税进项转出。
2021-09-10
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
你好,以之前的分录用红字冲销掉,借管理费用-,应交税费~应交增值税进项税-,贷银行存款-
2021-03-17
你好 原来分录 做负数分录 ,收到发票再做原来一样分录  
2022-11-01
借应付账款贷开发成本应交税费进项转出。
2021-01-16
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