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6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录

2020-09-24 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 21:26

借管理费用,110贷银行存款 借其他应付款110,管理费用-100,贷进项转出10

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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