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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗

2025-01-10 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 21:45

你好,开错红冲的负数发票,和对应的那张篮字发票可以不记账 只确认应收账款10万.和对应的主营业务收入是没问题的

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你好,开错红冲的负数发票,和对应的那张篮字发票可以不记账 只确认应收账款10万.和对应的主营业务收入是没问题的
2025-01-10
同学你好 这个负数就是负数的,留在账上不用管,下个月继续冲
2020-10-20
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
你好,根据资料(3),甲公司销售M商品的核算正确的是:A
2022-12-19
你好,汇算清缴的时候还没有取得成本发票的话,你之前那个暂估是不能在税前扣除的。所以你去增加暂估没有用。
2021-03-22
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