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老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?

2022-10-10 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 16:58

您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做

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快账用户6371 追问 2022-10-10 17:03

红冲分录: 借银行存款-4362,贷:主营业务收入-4362,? 重新开具的发票分录: 借:银行存款4362,贷:主营业务收入2181,贷:应收账款2181 ?

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:07

你好!是的,和你们红字发票金额一致就可以

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快账用户6371 追问 2022-10-11 11:10

我还有一笔2021年6月28日开的增值税普通发票900元,当时的会计分录是:(借:应收账款900,贷:主营业务收入891.09,贷:应交税费-应交增值税-销项税额8.91元) 今年9月份对方说因为他们公司没有及时入账导致发票跨年 过期 报销不了了,于是把2021年6月份开的这张发票给我公司退回来了,要求又重新给他开具我公司把这张发票进行红冲、然后按2021年的1%征收率开票,重新给他开具了一张含税900元的发票,请问我跨年红冲的这张发票分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-10-11 11:56

你好!原分录主营业务收入改成以前年度损益就可以

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您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你好,那么咱们可以先开一张红冲发票,让对方把原来那张票据给我们退回来,咱们先开一张红冲发票,开了以后做一个负数的凭证,然后再重新正常开就可以了。
2022-09-27
同学你好 这个是 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-18
同学你好 借应付账款 贷银行存款
2022-09-22
你好,当期转到营业外收入,补计提城建税
2021-04-17
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