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老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过

2023-11-24 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 15:06

同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了

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快账用户9249 追问 2023-11-24 15:23

那对方为什么叫我们开红字增值税专用信息表给他们?

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快账用户9249 追问 2023-11-24 15:25

还是说我就用这个信息表就可以做相反分录

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齐红老师 解答 2023-11-24 15:25

同学,你好 因为你认证了

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同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
你好是的。就是这样做
2023-06-08
同学你好 你们是收票方吗
2021-05-14
你好,按理说红字应该跟蓝字金额完全一样才对。这个已经到次月了。你先申报试试,能申报通过就不用退了
2022-04-07
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