您好 是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数 这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是会有变化 也就是资产总额会变多 对的
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
资产负债表的其他应收账款是负数(期初贷方10万,借方发生24万,贷方发生56万,期末贷方42万),其他应付账款是正数(期初贷方1237万,借方3000万,贷方2706万,期末贷方943万),要怎么重分类,要按照重分类后的资产总额报企业所得税吗
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗,那这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是不是会有变化呀?也就是资产总额会变多是吗
老师,我凭证忘记写第柒册了,直接从第陆册到第捌册,刚好有银行对账单(银行对账单单独有一册)还没写多少册,我把银行对账单写成第柒册行吗?
老师,现在公司买车贷款,只能用老板个人的身份去做贷款,那到时候这个利息发票开给个人了,这个利息发票一般能不能入账的?
22年12月开具了技术转让的发票300万而且也享受了符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税但在24年4月税务局要求作废这个300万了但我现在汇算清缴时发现红冲的这个300万忘了在4月份入账我应该怎么办!主要牵扯财务报表还有汇算清缴
地产公司开具出让土地使用权发票,需要缴纳什么税
建筑企业施工的材料票23年(1-12月)未入账,24年确认收入后材料票也相应计入24年成本中,这些发票在24年汇算清缴需要调增吗,是否有相关条例可以不调增
老师好,我申报24年自然人经营所得,这是还需要再交3111.81元的税款吗
老师,我异地预缴税款,现在汇算清缴需要退税,我不想退税,把这个退税金额除以5%再加上弥补亏损金额填在调整明细表30拦里面张载金额里面还是显示退税
想问一下,房产税和城镇土地使用税怎么申报
公司是商贸型公司采购合同900,000销售合同1,000,000印花税按什么金额交
老师您好从基本户把承兑的票据付到一般户,怎么做分录啊
那也就是说资产增加300,负债增加20,那资产负债表就不平了,有280万的差额是放到所有者权益吗?放到哪个项目里头
没有啊 资产增加了300负债这边本来是负数280 现在是正数20 也相当于增加了300 就是平的啊
那原来资产负债是5,000万的话
那就最好不要重分类 影响小微企业标准
重分类的话。资产原来的5,000万加上300万,5300
那其他应付款,原来是-280,那我就把它变成正280,再加上20是吗
那记账软件上按负数写了,那我要电子税务局申报的时候按重分类的资产负债表项目的金额去填电子税务局的申报表的话,我需要在我的。记账软件上怎么操作?或是用不用把记账软件的资产负债表和我要申请的重分类好?到电子税务局申报的资产负债表保持一样呢
要保持一样的话,我需要问客服记账软件怎么去操作吗
记账软件资产负债表的取数设置要重新设置 其他应收款期末数=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额 其他应付款期末数=其他应付款贷方余额%2B其他应收款贷方余额
哦这样设置后就不会有负数了是吗
这样设置后就不会有负数了 是的
那我想问一个问题,我看学堂有老师说资产负债表6个往来科目要有复数的话显得不专业,那我就是为了专业一点,内部给老板看的时候重分类。但是为了小v300万不超资产也可以有负数去调节是吗?我可以这样理解吗
给老板看的时候就调整过来 税务系统填表的时候就按照不重分类的填写 给老板说明原因就好了 可以按您说的这样的哈