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22年12月开具了技术转让的发票300万而且也享受了符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税但在24年4月税务局要求作废这个300万了但我现在汇算清缴时发现红冲的这个300万忘了在4月份入账我应该怎么办!主要牵扯财务报表还有汇算清缴

2025-03-28 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 18:56

同学,你好 那你要更正当月的分录,补做进去,然后当年的财务报表,申报表都要更正

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快账用户3917 追问 2025-03-28 19:02

要在24年4月补做分录是吗?改财务报表和季度所得税报表是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-28 19:07

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户3917 追问 2025-03-28 19:23

但是会影响24年的利润是吗?本来盈利但亏损200多万了!还有需要做的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-03-28 19:29

同学,你好 不影响,一般是影响之前年度的利润

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快账用户3917 追问 2025-03-28 20:25

24年4月分录借应收账款-300万贷主营业务收入-300万?本年主营业务收入就是负的了吧!能给我说一下分录吗?不明白?怎么不会影响当年利润呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 21:20

同学,你好 借:应收账款-300 贷:以前年度损益调整-300

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借以前年度损益调整,贷应收账款。
2023-11-15
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
1、无票收入确认 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-17
同学你是劳务还是工资呢
2023-04-06
你好,请把题目完整发一下
2022-03-03
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