你好,是的,正数放资产负债表其他应付款下,负数放其他应收款下
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
期末其他应付款余额为负数时资产负债表要重分类吗?重分类到哪个科目呢?
资产负债表的其他应收账款是负数(期初贷方10万,借方发生24万,贷方发生56万,期末贷方42万),其他应付账款是正数(期初贷方1237万,借方3000万,贷方2706万,期末贷方943万),要怎么重分类,要按照重分类后的资产总额报企业所得税吗
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗
老师,我们公司对外推广视同销售的部分需要开具发票吗
个体工商户,今天开了个电子普票,税点3%,免税么?一个月开票没超过10万
价税合计56846按7个点是多少
老师,请问出口退税企业的印花税是怎么算的,进项税额要退税那部分要不要算进去,谢谢
老师,收到一张设计费的发票3000元,我们需要代扣代缴个人所得税多少?
个人到税务局代开劳务发票,发票备注支付单位扣缴劳务报酬,如果个人年底自己做汇算清缴,那支付单位需要申报劳务报酬吗?
老师,我去年暂估的陈本没有来,汇算我调增了,那么这笔分录我应该怎么做
老师,收据和通用发票,还有手撕的过路费发票需要申报印花税吗
耕地占用税的分录怎么做呢
老师,注册资本实缴的时候,有的股东溢价,有的股东不是溢价,这么操作可以吗?
那也就是说资产加300负债加20,那最终所有者权益再加280吗?那这样资产负债表才会平呢
不是,资产加300。负债本来是-280.现在变成20。等于负债加了300.所有者权益不变